我公司一张15年11月抵扣的发票,税务部门现在说对方公司转非正常户,须我们做进项税转出具体要如何做

2025-04-25 05:02:13
推荐回答(1个)
回答1:

直接在应交税费科目内做借:应交税费-应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费-应交增值税(进项税),再把进项税额转出转到成本或费用中。