应该做在9月份的帐里。然后把8月份做错了的在九月份做红字冲回,再做正确的就可以了。
8月已经做的帐,在9月份冲了,然后做正确的属9月份
冲票的业务发生在9月就要在9月体现出来,8月的帐已经结束了,不可以随便更改的。
9月