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增值税申报表15栏录入的上期的免抵退税额后,期末留底税额和我账务系统的对不上,怎么办啊??
增值税申报表15栏录入的上期的免抵退税额后,期末留底税额和我账务系统的对不上,怎么办啊??
2025-04-24 08:56:57
推荐回答(1个)
回答1:
增值税申报表15栏录入的上期的免抵退税额后,期末留底税额和我账务系统的对不上,说明你对该笔业务没有进行账务处理啊。
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