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11月份已开票,12月才收到款如何做账?
11月份已开票,12月才收到款如何做账?
2025-05-06 01:13:40
推荐回答(1个)
回答1:
11月份发货开票的时候计入应收账款
12月收到款,从应收账款转入银行存款,即:借:银行存款 贷:应收账款
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