金蝶k3的流程

2024-12-01 18:07:42
推荐回答(3个)
回答1:

录入凭证——审核——过账——结转损益(因为结转损益类,所以又生成一张凭证,所以要再)——审核——过账——结帐。
OK。到了下一个月,继续重复上述操作。

如果有做错的业务,直接反着走流程就OK了!

回答2:

1楼正解,结转本年利润的凭证虽然是系统根据各科目余额自动结转,但是这个操作的开启还是要人为的,结转损益前请确保其他所有的凭证都已经审核过账(包括固定资产及其他进销存模块的凭证)

回答3:

凭证过账以后就可以进行期末处理了包括,期末调汇,结转损益,自动转账的操作,然后再将期末处理生成的凭证审核过账以后就可以出具报表了,核对报表数据无误,便可以结账到下一期了;