您这样写估计是不正确的,工程结算是根据工程施工合同成本和合同毛利明细结转过去的,是对应的关系,不会出现差额的,合同价款没有收到的话可以确认应收账款借:应收账款贷:工程结算
按工程进度确认工程成本入工程结算是制度规定的,但分录应为 借:工程施工 贷:应付账款-工人工资。 等到钱到账以后再冲应付账款 。
没有看明白 怎么会开发票时借工程结算,贷应收账款呢 应交增值税 ?那你这应收款项不是增加了吗