2010年度账面上一张普通发票误作为增值税专用发票入账了2011年该如何调整呢

2025-05-06 09:25:20
推荐回答(3个)
回答1:

1.产品已经销售
借:以前年度损益调整——主营业务成本
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

2.产品未销售
借:库存商品
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

回答2:

不会的,可以让他挂着,到下个月从查询里可以删除。不会有处罚的,税务局看不到的

回答3:

做进项税转出
借:制造费用 170
贷:应交税费--应交增值税(进项税转出)170