请教下:我上个月错把应付账款写成了应收账款,这个月应该怎样调账呀?

具体的分录怎样写呀?谢谢了!
2025-02-25 17:54:48
推荐回答(4个)
回答1:

如果已经登了总账,并按错误分录报送税务部门,就在下个月做一张和原凭证一样的红字冲销,然后再做一张正确的凭证

回答2:

如果不跨年,作个红字凭证冲回,再作个正确的凭证,如果跨年,就要按照前期会计差错更正处理。

回答3:

可以按照原凭证红红字冲减,然后再做一张正确的凭证。
不是知道你的原凭证应付账款是借方还是贷方,也可以做这样的凭证
借:
应付账款
贷:
应收账款(与原凭证应付账款相反方向)

回答4:

直接调账 借 应付账款
贷 应收账款