11月份没开票 也没有进项发票 报增值税的时候 就直接保存申报了是吗?

2025-05-04 21:20:49
推荐回答(4个)
回答1:

留抵的继续留底,直接保存申报就可以了。

回答2:

当月没有发生的话,其他的数据还是要填的。

回答3:

0申报继续留抵,分录是借:应交税金-应交增值税-末交增值税(留抵金额)
贷:应交税金-应交增值税-转出末交增值税(留抵金额)

回答4:

零申报。