留抵的继续留底,直接保存申报就可以了。
当月没有发生的话,其他的数据还是要填的。
0申报继续留抵,分录是借:应交税金-应交增值税-末交增值税(留抵金额) 贷:应交税金-应交增值税-转出末交增值税(留抵金额)
零申报。