首先你没有说明是否进销存与财务结合使用,但看你的描述我猜想应该是结合使用的。在结合使用的情况下,如果你将财务反结到上一期,但进销存没有反结,在做上一期间财务结账时是不会有上一期进销存凭证的。反之,如果你反结了进销存业务,那在修改进销存业务时,需要注意你的单据日期是在第几期。有可能你的进销存业务单据修改为四月份的单据了。因此而生成了四月份的凭证。
简言之,检查进销存生成的凭证及生成凭证的原业务单据日期是否正确。
希望能够帮到,祝好运!
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