上月主营税金及附加已经结转,这月交税金的时候,实际交的比我计提的要多一分钱,请问这月要如何做账?

2025-03-10 14:38:42
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回答1:

转入管理费用,或者暂时不做账务处理干脆等年底时按累计的差额一次性结转管理费用。

回答2:

补提即可。