供应商把要开给我单位的增值税发票直接开给客户,差额利润部分由我单位开给客户,这样操作可以吗?

2025-03-04 14:04:57
推荐回答(3个)
回答1:

如果您是增值税一般纳税人,一般情况下,不允许那样操作。打个比方,您从供应商那买了五台电脑,然后卖给客户,您让供应商将票开给客户,即客户收到五台电脑的发票,然后您再将五台电脑的利润开给客户,您拿什么开,如果是增值税专用发票,一般有数量开具,那么贵司在无入库情况销售会出现负的库存而客户库存也将虚增。除此之外,以上操作会使贵司的商业信息泄漏。因此,切勿因小失大,您正规操作无非多出些印花税、水利基金,那占到的是很小的比例。
但如果您是开服务费且不担心客户信息泄漏,应该问题不大,但您此时跟客户的协议是服务收入,而非商品买卖。
如果以上两种都不是您的情况,您可以找我私聊,希望能帮上您,我会尽自己知道的帮忙解答。

回答2:

按理说,这样操作不太好吧,个人认为还是客户开票给你,你再开票给客户比较好点。帐目比较清楚,再说,客户的钱又怎么付呢,难道也是一边付一部分。

回答3:

不可以!