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行政单位应当依法接受主管预算单位和财政审计部门的监督对吗
行政单位应当依法接受主管预算单位和财政审计部门的监督对吗
2024-12-03 16:53:35
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回答1:
一,根据《中华人民共和国会计法》第三十二条、和《审计法》第二十七条行政单位应当依法接受主管预算单位和财政审计部门的监督;
二,对行政单位决算的审计:
1,审查行政单位是否遵循党和国家的财经方针、政策和贯彻勤俭节约原则,并按年编制预算;
2,审查行政单位年度终了时,是否按规定编制决算报表,各报表的数字计算是否正确,项目填写是否齐全,填列方法是否符合制度规定,各报表之间的有关指标是否衔接;
3,审查行政单位本年预算内外收支是否合规、合法、有无超标准、超范围、铺张浪费、挤占挪用等问题;资金结余是否按规定用途使用,有无消费基金失控,分光吃光等问题;银行支取未报数是否正常合规;各项债权债务往来结算是否及时办理并符合规定,有无长期拖欠形成呆帐等问题;
三,经费支出审计:
1,审查各项经费支出是否符合规定的定员和开支标准,有无末作预算、超预算支出,或扩大开支范围、提高开支标准的问题;
2,,审查经费支出是否专款专用,有无各项资金相互挤占问题;
3,审查各项经费支出是否按规定的支出统一要求和口径列报,有无以拔作支,以领代报的问题;
4,审查购买专控商品是否符合规定,有无套购或违规购买专控商品的问题;
5,审查经费支出的报销手续是否完备,有无应由职工个人自理的费用由公款列支或由专用基金、预算外资金开支的费用挤入预算内列支的问题。
四,预算外资金审计:
1,检查被审单位的资金收入和支出数额,是否合乎会计制度的规定;
2,检查被审单位的预算外资金收支和专用资金收支是否合理;
3,检查被审单位的行政事业资金收入数额是否合理,渠道是否正当;
4,检查被审单位的资金收支和凭证、收据、票单是否相符;
5,检查被审单位的各种凭证并核对帐册记录是否正确无误;
6,检查被审单位的人员经费和公务经费支付的数额和项目是否按规定日期发放,是否超出了供应标准;
7,检查被审单位的修缮施工资金支出,有无任意增减项目或超支标准的项目;
8,检查被审单位的财产物资管理有无领用手续,制度是否健全;
9,检查被审单位的财产物资使用是否合理,有无浪费现象,物资折旧或报废处理是否适当。
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