申报表里,第2栏,,有个其中:“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额” 填上专票不含税数据"本期应纳税额" 填写应交税费数据"本期预缴税额" 就是你实际缴纳的增值税注意最后"本期应补(退)税额" 是不是你自己开票软件开出发票需要缴纳的增值税具体,你可以咨询专管员的,这没什么好纠结的