如果对方的进项票已经认证 对方做了红字发票 就要做进项税额转出 申报的时候在进项税那张表上也要把进项税转出那一栏 把数字填上
认证对方的发票,自己的发票作废
认证对方,自己的作废
是的 你的红字发票作废
认证对方的才合理吧?