上个月库存商品做了暂估入库,这个月收到发票,其单价与暂估入库单价有个税差怎么办

2025-03-10 22:37:55
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回答1:

上个月库存商品做了暂估入库,
借:库存商品---暂估入库
贷:应付账款---暂估

这个月收到发票,
借:库存商品---暂估入库 红数或负数
贷:应付账款---暂估 红数或负数

借:库存商品
应缴税费---应缴增值税--进项税额
贷:应付账款(或预付账款等相关科目)

其单价与暂估入库单价有个税差——如果该库存商品没有销售,则按照以上分录做账即可;如部分销售或全部销售,则将已销售商品的差额转入主营业务成本