2010年的费用,却在2011年1月份才开回来,我在帐务上和年终报表上,应该怎么做这笔业务呢?

2025-04-06 03:57:37
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回答1:

2010年的税务和帐务上都别体现了吧。 如果已经支付了,2010年应计入其他往来类科目 或者预付。本年收到发票再调整。没有发票,是不能确认你的费用的,计入2011年。
如果都这样解释,大家都可以相当于白条入账了,存在虚增费用,操纵利润的嫌疑。