我司为一般纳税人出口企业 一供应商发票开错但我们已认证 后申请了红票 请问进项转出分录怎么做?

2024-12-04 10:38:41
推荐回答(2个)
回答1:

开来红票后入账,之前的错误发票不需要做进项税转出分录,因为已对冲

回答2:

借:应缴税费-应交增值税(进项税)
贷:应缴税费-应交增值税(进项税转出)
如果申请了红票,应红冲。