当年的调整,直接在调整月份做账即可。发现少了,把相关资料作为附件,补记一笔分录就可以了。如果是金额少了,可以只补记差额部分。
需查找分析导至应收账款期初错误的业务找出对应错误的项目,比如:应收账款一笔10万,当时是已经收到款的,不应该记借:应收账款贷:主营收入而应该记:借:银行存款贷:主营收入这样就做调整分录:借:银行存款贷:应收账款
楼上说的很对。