前面应收账款余额少计,现在该如何调账。

2025-03-05 09:53:45
推荐回答(3个)
回答1:

当年的调整,直接在调整月份做账即可。发现少了,把相关资料作为附件,补记一笔分录就可以了。如果是金额少了,可以只补记差额部分。

回答2:

需查找分析导至应收账款期初错误的业务
找出对应错误的项目,
比如:
应收账款一笔10万,当时是已经收到款的,不应该记
借:应收账款
贷:主营收入
而应该记:
借:银行存款
贷:主营收入
这样就做调整分录:
借:银行存款
贷:应收账款

回答3:

楼上说的很对。