金蝶软件中,应收应付核销和往来核销的区别为:性质不同、作用不同、重要性不同。
一、性质不同
1、应收应付核销:应收应付核销是在应收应付中根据单据进行核销。
2、往来核销:往来核销是指销售商品时和收到商品款项时的凭证进行勾兑。
二、作用不同
1、应收应付核销:应收应付核销对账龄进行一个粗略的计算。
2、往来核销:往来核销用于确认某一笔货款已经收到或支付,对账龄分析表有影响。
三、重要性不同
1、应收应付核销:应收应付核销为一个非必须的业务流程,不进行核销处理也可以进行往来对账单查询和账龄分析表的查询。
2、往来核销:往来核销是一个必须的业务流程,根据应收应付的发票生成收付款单。
应收应付模块的核销和财务处理的往来核销的本质是一样的,只是应收应付模块的核销是在应收应付中根据单据进行核销,总账中的往来核销核销的是凭证;
例如:
1、销售商品时借:应收账款 11700
贷:主营业务收入 10000
应交税金 1700
2、收到商品款项
借:银行存款
11700
贷:应收账款 11700
往来核销,就是指上面的两笔凭证进行勾兑(应付账款类似),主要是用于确认某一笔货款已经收到或支付,对账龄分析表有影响。主要是用来制作往来账龄分析表的,没其他作用,也不影响总账数据。
应收应付核销是将发票与收付款单进行的核销,表示业务完结,便于应收应付系统出具比较准确的账龄分析表;
总账的往来核销是将凭证中应收应付账款科目的借贷方数据进行核销,用于总账系统出具比较准确的账龄分析表。
一个针对业务系统的发票 和 收付款单 ,另一个是财务系统根据凭证核销
1、往来核销:是财务系统的账务处理(K3中叫总账)里面的一个功能;核销的业务处理,此过程为一个非必须的业务流程,不进行核销处理也可以进行往来对账单查询和账龄分析表的查询。如果需要对一些往来业务的账龄按每笔业务进行计算,则需要进行核销的处理;如果只需对账龄进行一个粗略的计算,则可以不进行往来核销的处理。
账务处理系统中的往来业务的处理提供了两种处理方式,分别是不进行往来业务核销和进行往来业务的核销。如果进行往来业务核销的业务处理,必须在系统参数中将<启用往来业务核销>的这个选项选中,否则进入【往来核销】将给出提示,不允许使用往来业务核销功能
2、应收应付的核销:是业务系统的核销业务,根据应收应付的发票生成收付款单。这里还不是核销;核销是在有预收、预付的情况下使用的比较多,主要是用来解决企业往来业务款项转销的。此单据可处理预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收和应付转应付等业务
说简单点吧:往来核销是财务中的,对凭证中某中科目的往来单位逐笔对借贷进行冲销;
应收应付的核算,主要是针对发票产生的应收应付、和预收预付进行冲销;或者对三角债进行转销;
也许有不同的理解,不喜勿喷!