具体情况是这样的:去年第四季度的企业所得税申报表中,成本部分填录有误,已经在银行账户上扣款。但是现在报表还没有申报,汇算清缴也还没有做,请问现在有什么补救措施吗?可不可以在申报报表的时候把正确的数据录入?然后把多交的所得税部分来抵扣下一年?如果可以,是不是要在税局走什么程序,还是自己在账上做处理就可以了? 可以在在申报报表的时候把正确的数据录入,把多交的所得税部分来抵扣下一年。你的报表审计过了么?有没有纳税调整呢?