把去年的管理费用做成了其他应付款,账要怎么调

2025-03-10 12:00:35
推荐回答(2个)
回答1:

把错误的凭证原路用红字冲回
借:其他应付款-红数,贷银行存款 -红数,
借:管理费用-兰数,贷:银行存款-兰数

回答2:

你好!
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整