急!!关于承包工程的帐务如何处理?高手来帮忙,谢谢~!

2025-03-04 08:37:41
推荐回答(5个)
回答1:

二楼的会计处理错误。
1,购买材料:借:工程物资00贷:银行存款00,
2。员工餐费和住宿费,请施工总监工程跟进费,借:劳务成本000贷:应付职工薪酬000
3。广告牌吊机费,广告牌喷绘款,借:劳务成本000贷:银行存款000
4。收到客户的两张支票工程款,借:银行存款000贷:预收账款000
5。代开发票是违法的,你们公司没有税务登记也是违法的,这样的话你的账是不能对外检查的,找别的公司代开的发票,借:营业税金及附加000贷:银行存款000(如果正规不能这样处理)
6。工程完工后应该如何结转成本?收入用什么科目入帐,
借:主营业务成本000贷:劳务成本000
借:预收账款000贷:主营业务收入000

回答2:

公司购买材料,员工餐费和住宿费,广告牌吊机费,请施工总监工程跟进费,广告牌喷绘款计入施工成本
借 施工成本
贷 银行存款或,现金
.被承包的公司支付给我们公司工程款,怎样做分录?;

借:银行存款
贷:预收账款
这的预收账款需要按工程进度结转成收入。

.我公司用此款买工程用料,怎样做分录?;

借:施工成本
贷:银行存款

.我公司建造此工程完工,怎样做分录?;

这不好说,因为完工需要很多核算内容,包括结转收入、结转成本等。
.我公司最后转给被承包公司此工程,怎样做分录?

这和第3是一起的,因为其中是否收完工程款,工程成本多少都不知道,做不了.

.盈利的收入,怎样做分录?.

借:本年利润
贷:施工收入

借:施工成本
贷:本年利润

回答3:

我赞同二楼的分录,在你条件给的不是很充分的情况下,只能简写到这一步,思路完全正确

回答4:

你可以按材料、人工、其他等项目登帐。收到的支票叫往来帐,发票的全部为成本帐,最后的说不来,是有点复杂,简单说不清楚。

回答5:

1、借:劳务成本--材料费
--管理费(或其他费用,指员工就餐费与住宿费等,这些是公司负担的,不能计入员工薪酬)
--工程跟进费
--广告牌喷绘费
贷:现金或银行存款(发生业务时分开做)
2、借:银行存款
贷:预收账款
3、找别人代开发票是违法的,与其要付税款,为什么不到税务局去代开发票呢,这样你的税款就能合法抵扣了。
借:劳务成本
贷:现金或银行存款
4、结转收入和成本
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交营业税
借:主营业务成本
贷:劳务成本