先到税务局备案,税敏知务局接收后,申报系统里附表四会有你备案的数字的;你只需要填第4列就可以;否则你无法填报的
增值税纳税申报里不需枣拿戚要手工填制的,只要填制了增值税纳税申报表(表一)里的专用发票销售额和普通发票的销售额,以及增值税纳税申报表(表二)里的认证抵扣的专用发票金额和红字发票进项税额转出的金额后;就会自动生成增值税纳税申报里的数据了。
1-2栏:根据主营业务收入(当月税控系统里面开具的专用、普通发票不含税金额)填写本月数、累计数;
7栏:免、抵、退办法出口货物的销售额;
11栏:销项税额(当月税控系统里面开具的专用、普通发票销项税额)本月合计数 累凳陵计数;
12栏:进项税额(当月认证抵扣专用发票进项税额)本月合计数 累计数;
13栏:上期留抵税额,也就是上期多认证抵扣的税额。