按照雁子非非说的做你现在预防账款有余额 应付账款也有余额 把应付账款余额转到预防账款去 不就平了吗原来借:预付账款-A1000贷:银行存款暂估借:原材料应交税金-进项贷:应付账款-A1000你的预付账款有余额1000你的应付账款有余额1000调整借:借 应付账款 1000贷 预付账款1000帐不是都平了吗 摘要写调整某月某号凭证 串户
做一个 借 应付账款 贷 预付账款 的 调整分录就好了
冲掉之前做的预付帐款,调整为应付帐款就好了