付不出去的“其他应付款”应怎么做账??

2025-02-23 10:10:45
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回答1:

如果本年新建账套,以前年度未结转的其他应付款余额,应作为本年度的期初余额,过入本年度的账套。
然后,本年支付时:
借:其他应付款——xx单位
贷:银行存款
没建新账,则应付该单位的款项,应该在其他应付款的明细账上一直挂着,不是损益类科目,不用结转的,直到付清为止,才能消掉。

回答2:

确实不需要支付的其他应付款,作“营业外收入”处理:
借:其他应付款
贷:营业外收入