如果本年新建账套,以前年度未结转的其他应付款余额,应作为本年度的期初余额,过入本年度的账套。然后,本年支付时:借:其他应付款——xx单位贷:银行存款没建新账,则应付该单位的款项,应该在其他应付款的明细账上一直挂着,不是损益类科目,不用结转的,直到付清为止,才能消掉。
确实不需要支付的其他应付款,作“营业外收入”处理:借:其他应付款贷:营业外收入