这个只能变通去处理,入库单A供应商,发票也入A供应商,然后到应付款管理的结算里面做个应付款转销,把A供应商的应付款转到B供应商上面,最后再对B供应商进行付款。
如果外购入库的期间和生成采购发票的期间是同一个期间,直接修改外购入库的供应商即可如果外购入库在以前期间,建议可以通过原来的外购入库单下推红字入库单冲掉,再补做一张正确蓝字入库单下推采购发票