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我七月份收到一张发票已抵扣,发现错误,开红字冲销,那七月份做账需要做进项税额转出吗?
我七月份收到一张发票已抵扣,发现错误,开红字冲销,那七月份做账需要做进项税额转出吗?
2025-04-27 18:53:36
推荐回答(1个)
回答1:
七月份做账时既要做抵扣的会计处理,也需要做进项税额转出的会计处理。
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