1、主表第30栏,“本期缴纳上期应纳税额”反映上月实际缴纳增值税税额,如果你上个月缴纳过增值税,那么这里就需要体现出来;如果没有欠税,该栏等于主表25栏“期初未缴税额”。
2、如题所述,这是去年12月所属期的申报表,该栏次未予填写一般不影响今年的申报表。
3、那么,应首先确认从去年12月至今年的所计缴的各期应交税款是否均等于实际入库款项,如各期的实际入库数均等于当期应交数,那么,如题所指事项问题一般不大。
4、但是,仍应将企业申报表进一步与税务机关系统生成的报表进行核对,以保证数据的一致性。以免日后产生不必要的麻烦。